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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-12-24 09:30

你好 你想問什么問題

A會計學堂王老師 追問

2020-12-24 09:30

我們收到錢時候:借:銀行存款 100  貸: 其他應付款——供應商50 主營業(yè)務收入——服務費 應交稅費——應交增值稅(銷項),剩下50做收入,價稅分離做好對嗎?付給供應商錢的時候:借:其他應付款 50 貸:銀行存款50.
老師,這樣做對嗎?因為是平臺打款給我們對公賬戶,我們這個是不是不用開票給供應商,銀行流水顯示的不是供應商給我們打款,但是我們做的是供應商的服務費,這樣可以嗎?還是說可以開票給供應商

佟老師 解答

2020-12-24 09:34

你好,你們是誰給客戶開票

A會計學堂王老師 追問

2020-12-24 09:44

不給客戶開票,就是我們在供應商拿到貨,放到平臺去買

佟老師 解答

2020-12-24 10:05

如果開票是誰給開具發(fā)票

A會計學堂王老師 追問

2020-12-24 10:06

像這種情況,這樣做賬可以嗎?我們收到錢時候:借:銀行存款 100  貸: 其他應付款——供應商50 主營業(yè)務收入——服務費 應交稅費——應交增值稅(銷項),剩下50做收入,價稅分離做好對嗎?付給供應商錢的時候:借:其他應付款 50 貸:銀行存款50.

A會計學堂王老師 追問

2020-12-24 10:11

如果開票就是平臺方給客戶開票

佟老師 解答

2020-12-24 10:17

那你的賬務處理是正確的

A會計學堂王老師 追問

2020-12-24 10:19

到時候申報企業(yè)所得稅,收入那里填寫:不開票收入對嗎

佟老師 解答

2020-12-24 10:50

是的,申報到不開票收入中

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您好 借:管理費用-辦公費 280 管理費用-服務費 1500 貸:銀行存款 1780 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用-辦公費 -280
2019-11-03 11:09:45
你好 增值稅稅控發(fā)票系統(tǒng)技術維護費做 借管理費用-維護費貸銀行存款 ;信息技術服務*專項軟件服務費這個是什么業(yè)務發(fā)生的 你們什么類型企業(yè)
2019-10-08 15:59:54
現(xiàn)在要開信息技術服務-檔案數(shù)字化加工服務 ,不需要變更經(jīng)營范圍
2022-04-25 09:48:51
你好!借銀行存款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-09-10 09:58:07
你好,同學。 這些都是屬于現(xiàn)代 服務,6%
2019-11-27 21:21:05
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