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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-24 20:51

同學(xué)你好,如果是作為員工提成是需要并入工資申報(bào)個(gè)稅的;如果是已經(jīng)開了發(fā)票,是需要按業(yè)務(wù)招待費(fèi)用入賬的;

小白 追問

2020-12-24 21:03

已經(jīng)開具了發(fā)票,我們可以不要,然后獎(jiǎng)金方式發(fā)給個(gè)人,申報(bào)個(gè)稅就是了!總比讓公司招待費(fèi)超很多調(diào)增利潤好吧?另外我們小微企業(yè)如果超過300萬就是25%繳納企業(yè)所得稅,如果不超過300萬,只需要繳納100?5%+200?10%的繳納,是這樣吧?

立紅老師 解答

2020-12-25 07:50

同學(xué)你好,對(duì)方已經(jīng)開了發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)有記載您公司是收票方,是要計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,要不屬于查出也得補(bǔ)稅

小白 追問

2020-12-25 08:04

讓對(duì)方作廢重新開具呢?

立紅老師 解答

2020-12-25 09:38

同學(xué)你好,可以作廢重開;

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你好,如果匯算清繳按規(guī)定予以調(diào)整了,其實(shí)就談不上有什么不好的影響
2018-03-24 11:10:52
你好,可以作為招待費(fèi)稅前扣除
2018-10-31 10:01:53
你好,可以的計(jì)入管理費(fèi)用-招待費(fèi)科目,
2018-10-30 08:37:14
不超過發(fā)生額的60%或不超過銷售收入的千分之五,取低值扣除
2016-01-05 15:41:17
你好,嗯嗯,是的呢,匯算的時(shí)候
2019-08-03 14:58:16
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