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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-12-25 15:03

你好
收到房租專票
借:長期待攤費用等科目  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),  貸:銀行存款等科目
每個月計提
借:制造費用等科目,貸:其他應(yīng)付款等科目

追問

2020-12-25 15:05

那老師,收到房租發(fā)票就支付如何做分錄

追問

2020-12-25 15:06

每月計提好像不對?

鄒老師 解答

2020-12-25 15:12

你好,每個月計提
借:制造費用等科目,貸:其他應(yīng)付款等科目
(你認(rèn)為不對的地方是哪里呢,麻煩指出來,謝謝)
收到房租發(fā)票就支付的分錄是
借:管理費用等科目  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),  貸:銀行存款等科目

追問

2020-12-25 15:14

那計提時貸其它應(yīng)付款,  這個科目最后不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)

追問

2020-12-25 15:16

其它應(yīng)付,科目,不就一直掛著嗎?總覺得少了一筆

鄒老師 解答

2020-12-25 15:21

你好,把計提的房租支付了,那其他應(yīng)付款就沒有余額了啊 

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