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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-12-28 08:03

你好,購買方退貨,站在銷售方角度賬務處理是
借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),  貸:應收賬款等科目
借:庫存商品   ,貸:主營業(yè)務成本

寧兒 追問

2020-12-28 08:06

但是購買方給我們還開回來一張發(fā)票,我得進項抵扣吧???我想問的是沖減主營業(yè)務收入還是直接入庫存商品月底結(jié)轉(zhuǎn)成本!

鄒老師 解答

2020-12-28 08:07

你好,購買方退貨,應當是銷售方給購買方開具負數(shù)發(fā)票才是啊

寧兒 追問

2020-12-28 08:19

沒有開具負數(shù)發(fā)票,但是對方給我們開了一張專票?。ū緛硎俏覀冧N售貨物開了11萬的發(fā)票,對方匯過來10萬,然后又給我們開過來1萬的專票)!這個應該怎么走賬

鄒老師 解答

2020-12-28 08:20

你好,這1萬的負數(shù)發(fā)票,應當是銷售方給購買方開具才是啊。

寧兒 追問

2020-12-28 08:24

那這個咋辦?把發(fā)票退了?還是怎么弄

鄒老師 解答

2020-12-28 08:25

你好,把購買方給你單位開具的1萬發(fā)票退回,由銷售方給購買方開具1萬負數(shù)發(fā)票

寧兒 追問

2020-12-28 08:36

之前開的11萬的發(fā)票,開紅字發(fā)票的話也是導入這個11萬的,怎么開1萬的負數(shù)發(fā)票呀

鄒老師 解答

2020-12-28 08:37

你好
先按11萬開具負數(shù)發(fā)票,然后按10萬開具正數(shù)發(fā)票。

寧兒 追問

2020-12-28 08:38

嗯只有這樣了!謝謝老師

鄒老師 解答

2020-12-28 08:46

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,如此處理分錄是可以的
2020-04-25 15:31:24
借 主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2020-06-03 16:49:07
你好,數(shù)量是銷售貨物的數(shù)量,單價就是單位生產(chǎn)成本(工業(yè)企業(yè))或者單位購進成本(貿(mào)易企業(yè))
2020-12-05 15:42:49
你好!你按后面一種就好了。
2019-04-24 11:10:23
你好 你沒有開負數(shù) 對方給你開證書嗎
2020-12-27 21:28:08
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