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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-12-29 13:43

同學(xué)你好
可以的,這個你可以按照9%抵扣的

嚴(yán) yan 追問

2020-12-29 13:50

老師那這個9%抵扣分錄這樣做嗎?金額對嗎?:借:原材料22204    ,應(yīng)交增值稅-進項稅額2196元,貸:銀行存款24400,2、老師:我記得不是9%+1%抵扣嗎?

樸老師 解答

2020-12-29 13:58

你們賣出去是13%的銷項就是9%+1%
加計抵扣的

嚴(yán) yan 追問

2020-12-29 14:03

老師:我們賣出去的是13%銷項,那這個9%+1%應(yīng)該怎么抵扣,何時抵扣,分錄應(yīng)該怎么做呢?

樸老師 解答

2020-12-29 14:11

就是按照10%的抵扣
分錄正常做,就是進項是10%的

嚴(yán) yan 追問

2020-12-29 14:33

老師:對方開的發(fā)票是免稅,金額是24400元,這個金額是包含價稅的嗎,還是說金額是24400,銷項稅額是24400*10%=2440元?

樸老師 解答

2020-12-29 14:39

你免稅的嗎?開出去免稅?

嚴(yán) yan 追問

2020-12-29 15:17

老師:我是開出去銷項13%,我們供應(yīng)商開給我的進項是免稅的

樸老師 解答

2020-12-29 15:24

那你可以抵扣10%的進項

嚴(yán) yan 追問

2020-12-29 15:47

分錄和金額應(yīng)該是怎么算,怎么寫,老師你一直沒回復(fù)這個問題?

樸老師 解答

2020-12-29 15:58

可以抵扣的進項稅額=購買價款*10%
金額是24400,銷項稅額是24400*10%=2440元

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您好,我們收到這個也是差額發(fā)票,按發(fā)票的的2.18入進項稅,8762.82為 勞務(wù)費
2024-02-27 13:04:11
借應(yīng)收賬款或者是銀行存款361552.37, 貸主營業(yè)務(wù)收入361552.37/1.05 應(yīng)交稅費簡易計稅
2024-01-06 09:28:19
現(xiàn)在補入到22年或23年,做為當(dāng)年成本費用
2023-03-29 10:18:02
嗯嗯,可以的沒問題的
2023-01-07 15:46:06
同學(xué),你好 沒有發(fā)票不能入賬的,需要對方開具發(fā)票
2022-06-20 11:23:06
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