亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-09-28 16:55

那如果本月計提工資總額與實發(fā)工資不相等耍怎么辦?補做分錄要怎么做?

鄒老師 解答

2016-09-28 16:53

借;管理費用等科目  貸;應付職工薪酬

鄒老師 解答

2016-09-28 16:56

借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
實發(fā)多,就補計提,實發(fā)少,就沖銷計提

上傳圖片 ?
相關問題討論
那你這個計提和發(fā)做一起就可以了
2019-09-07 09:42:18
你好,是的這個押金要退的,計提工資借管理費用-工資,貸應付職工薪酬,支付,借應付職工薪酬,貸銀行存款
2019-07-12 16:20:07
你好 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-03-18 09:24:45
你好 借 應付職工薪酬 1000 貸 其他應收款-社保 100 現(xiàn)金 900 借 管理費用-社保 300 其他應收款-社保 100 貸 銀行存款 400
2018-06-20 15:17:21
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
2016-08-31 16:39:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...