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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-12-30 15:48

你好,不這樣做分錄的,只有在實(shí)際繳納增值稅時,做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
      貸:銀行存款
            其他收益【這個數(shù)字為抵減的加計進(jìn)項稅額的數(shù)字】

lily 追問

2020-12-30 15:50

老師  年末需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅  嗎

莊老師 解答

2020-12-30 15:53

你好,可以這樣處理的,結(jié)轉(zhuǎn)平的,

lily 追問

2020-12-30 15:55

老師  加計扣除 也是進(jìn)項的一種   需要做  做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計扣除  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

莊老師 解答

2020-12-30 15:57

你好,一般不用這樣處理,

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學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
你好,繳納時才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
這個只是個過度的 前面應(yīng)該還有一筆分錄 把你進(jìn)項項的差額結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目的貸方 借銷項稅 貸 進(jìn)項 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
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