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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2021-01-01 11:54

你好,
開票這個月
先做分錄:
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅
(金額用負數(shù)表示,沖減上個季度確認的未開票收入)

蔣飛老師 解答

2021-01-01 11:55

然后再根據(jù)所開的發(fā)票,正常做分錄:
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅

不畏將來,不念過去 追問

2021-01-01 12:17

好的謝謝!可是增值稅申報表報了兩遍不用管是嗎

蔣飛老師 解答

2021-01-01 12:20

是的,上面沖減的金額也要在申報表上體現(xiàn)的

不畏將來,不念過去 追問

2021-01-01 12:21

在申報表里怎么體現(xiàn)?如果在申報表里體現(xiàn)就會和發(fā)票比對通不過

蔣飛老師 解答

2021-01-01 12:44

在未開票收入欄填寫負數(shù)。

不畏將來,不念過去 追問

2021-01-01 12:46

好的!知道了謝謝老師

蔣飛老師 解答

2021-01-01 12:47

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
http://nz1l.cn/course/course_11925.html 可以看下這個課程的
2020-04-11 17:51:55
你好!沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
同學你好 填寫在3%的那里
2021-10-20 13:56:58
你好,你是一般納稅人,還是小規(guī)模的。
2020-07-15 12:26:47
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