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送心意

王老師1

職稱會計從業(yè)資格

2021-01-05 10:14

未收款也要視同銷售繳納增值稅,相當(dāng)于無償贈送了,按照你這部使用過的固定資產(chǎn)在市場上的價格進(jìn)行計算增值稅
1,借:固定資產(chǎn)清理 2
累計折舊 3
貸:固定資產(chǎn) 5
另外問一下這輛車你們什么時候購買的?抵扣過進(jìn)項稅嗎

橙子啦啦 追問

2021-01-05 15:48

我公司小規(guī)模,19年買的車,未抵扣進(jìn)項?,F(xiàn)借營業(yè)外支出2,貸固定資產(chǎn)清理2,匯算清繳所得稅時是否需要調(diào)增營業(yè)外支出

王老師1 解答

2021-01-05 20:19

您好,19年是可以抵扣進(jìn)項的,你們公司為何沒抵扣?如果沒有特殊原因造成沒抵扣的話,你們無償贈送給個人需要按13%繳納增值稅
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
所得稅前不需要調(diào)增

橙子啦啦 追問

2021-01-06 08:52

我公司小規(guī)模納稅人,買的時侯就是二手車發(fā)票,現(xiàn)在車實際公司在用,只是過戶到個人名下,這種情況沒開發(fā)票,沒有視同銷售交增值稅,對所得稅有沒有影響?

王老師1 解答

2021-01-06 08:59

您好,但是這個車過戶到個人就不是你們公司的車了,就相當(dāng)于車子送人了,稅務(wù)局不會管你實際是誰在用的,形式上這就不是公司的車了
增值稅視同銷售按3%交增值稅,對企業(yè)所得稅來說就是營業(yè)外支出
這個和私車公用是一樣的,員工用自己的車為公司辦事,油費和通行費不能報銷,因為就不是公司的車

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正規(guī)是有銷售,沒有開發(fā)票,也需要做無票收入,季度不超過30萬免增值稅,這個做賬是包括增值稅和企業(yè)所得稅,只是明細(xì)不一樣,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交增值稅,影響企業(yè)所得稅是主營業(yè)務(wù)收入
2020-07-01 10:16:00
你好,增值稅的未開票收入也是需要申報的。
2019-05-15 11:00:28
不用,企業(yè)所得稅是免稅那就不做營業(yè)外收入,增值稅免是啥情況免?去備案免稅嗎?那就不做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2019-01-02 17:12:11
你好,對,增值稅稅負(fù)率=交納的增值稅/營業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=交納的企業(yè)所得稅/營業(yè)收入
2021-04-12 17:30:48
你好,增值稅根據(jù)不含稅收入計算,所得稅根據(jù)實現(xiàn)的利潤總額計算
2017-10-10 11:42:36
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