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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-10-02 21:23

外帳上月計(jì)提,本月交,沒問題,但內(nèi)帳沒有計(jì)提,本月如何交如何做會(huì)計(jì)分錄

果果 追問

2016-10-02 21:25

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款嗎?還是要如何處理

果果 追問

2016-10-02 21:52

補(bǔ)提會(huì)計(jì)分錄如何做?

果果 追問

2016-10-02 23:57

正常月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅這個(gè)科目為零的余額了,那我在9月做這筆憑證,在應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅借方會(huì)有補(bǔ)提有這個(gè)數(shù),這樣做未來應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)余額不能為零,有影響嗎

曉海老師 解答

2016-10-02 21:07

你好!按完稅憑證做就可以,與外賬處理相同

曉海老師 解答

2016-10-02 21:32

你好!直可以補(bǔ)提一下

曉海老師 解答

2016-10-02 22:10

你好!  借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
  貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅

曉海老師 解答

2016-10-03 05:53

你好!只要和你繳納稅金金額相符就沒有問題

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