前面幾個(gè)月報(bào)完稅忘記做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄了,忘記做以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 在次月直接根據(jù)銀行扣上月應(yīng)交增值稅做了 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款了 請問老師,這種情況,前面幾個(gè)月忘記做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄,可以在12月賬里補(bǔ)做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
會計(jì)學(xué)堂會員aok
于2021-01-06 14:35 發(fā)布 ??1760次瀏覽
- 送心意
森林老師
職稱: 中級會計(jì)師
2021-01-06 14:37
同學(xué),你好,這個(gè)可以補(bǔ)提一下。
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平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51

你好,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32

你好,年終時(shí)做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53

同學(xué),你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

您好對的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
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