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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-06 15:55

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

晨晨 追問

2021-01-06 16:02

老師我本月的結(jié)轉(zhuǎn)出來是在貸方,但是我上個月有留抵的,怎么結(jié)轉(zhuǎn)了

紫藤老師 解答

2021-01-06 16:02

如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;

晨晨 追問

2021-01-06 16:05

結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)明細,比如說有進項13、6銷項13、6什么的

紫藤老師 解答

2021-01-06 16:05

你結(jié)轉(zhuǎn)的時候把數(shù)字填入即可

晨晨 追問

2021-01-06 17:03

老師你好,我公司有很多進項票,但是又沒有抵扣,成本又不夠,可以先入成本嗎

紫藤老師 解答

2021-01-06 17:04

可以先入成本,以后抵扣

晨晨 追問

2021-01-06 17:04

進項稅要不要做帳務(wù)處理呢

紫藤老師 解答

2021-01-06 17:05

進項稅不要做帳務(wù)處理

晨晨 追問

2021-01-06 17:07

比如說我公司買設(shè)備的,就是先入庫存商品,代應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)時候,借主營業(yè)務(wù)成本設(shè)備,代庫存商品,是這樣嗎,進項稅暫時不做處理

紫藤老師 解答

2021-01-06 17:07

如果你購買設(shè)備
借固定資產(chǎn)
貸 銀行存款

晨晨 追問

2021-01-06 17:10

發(fā)票早就回來了,錢也早付款了,只是公司一直進項稅比較多,我們這個設(shè)備是環(huán)保設(shè)備,直接發(fā)項目上的

紫藤老師 解答

2021-01-06 17:10

如果不抵扣進項
借固定資產(chǎn)
貸 銀行存款

晨晨 追問

2021-01-06 17:12

好的,知道了,謝謝

紫藤老師 解答

2021-01-06 17:12

不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦

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你好,根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好,繳納時才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
您好 簡易計稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只是一般銷項?進項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-05-12 06:39:16
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個截圖
2020-09-16 21:06:22
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