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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-06 20:42

您好
跟開具發(fā)票一樣的賬務(wù)處理  只是附件少張發(fā)票

夕夕w 追問

2021-01-06 20:48

比如不開票收入是1000元,賬處理是     借:應(yīng)收賬款 1000   貸:主營業(yè)務(wù)收入884.96     應(yīng)交稅費(銷項稅) 115.04  對嗎?

bamboo老師 解答

2021-01-06 20:49

是的 這樣寫分錄正確的

夕夕w 追問

2021-01-06 20:51

那如果是這1000元是不含稅收入,而且簽合同是簽的是不含稅不用開發(fā)票呢,要怎么處里?

bamboo老師 解答

2021-01-06 20:52

那這個1000也要按照含稅的做價稅分離的

夕夕w 追問

2021-01-06 20:54

像這種不含稅不開票的,稅務(wù)查賬時會有什么風(fēng)險嗎

bamboo老師 解答

2021-01-06 20:55

您單位確認了收入 繳納了增值稅 基本沒事的 我單位也有這樣的

夕夕w 追問

2021-01-06 20:55

好的,謝謝!

bamboo老師 解答

2021-01-06 20:56

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
你好,是需要開普票入賬的;
2020-08-20 16:08:23
你好!你如果已經(jīng)開具了發(fā)票,就按發(fā)票金額入賬。借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-06-10 22:27:57
您好 跟開具發(fā)票一樣的賬務(wù)處理 只是附件少張發(fā)票
2021-01-06 20:42:12
你好 可以做無票收入 分錄 和開票一樣
2020-03-19 14:28:09
貨發(fā)出去的當(dāng)月借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 兩個月之后開了發(fā)票借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)
2019-10-05 12:59:27
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