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送心意

青青老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2021-01-07 11:29

同學(xué)你好,你的是正確操作,哪里有問題呢?

莎莎吾見了 追問

2021-01-07 11:33

老師,我是在申請增值稅時,數(shù)具都是系統(tǒng)自己導(dǎo)入,但是那個加減抵扣10%優(yōu)惠。我不知應(yīng)怎么填報。
我是應(yīng)填在  一般項目加計抵減額計算   還是填在   即征即退項目加計抵減額計算

青青老師 解答

2021-01-07 11:48

二個都屬于優(yōu)惠政策。是在不同情況下使用的。自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計10%,抵減應(yīng)納稅額(以下稱加計抵減政策)。生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下稱四項服務(wù))取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。
即征即退,是指對按稅法規(guī)定繳納的稅款,由稅務(wù)機(jī)關(guān)在征稅時部分或全部退還納稅人的一種稅收優(yōu)惠。

莎莎吾見了 追問

2021-01-07 11:53

那老師我公司是物業(yè)公司來的,
應(yīng)是怎么填報?。?/p>

青青老師 解答

2021-01-07 11:54

物業(yè)公司屬于一般項目 

莎莎吾見了 追問

2021-01-07 11:57

是這樣填報嗎?

青青老師 解答

2021-01-07 11:59

同學(xué)你好,是這樣填的

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相關(guān)問題討論
你好,增值稅發(fā)票包括普通,專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
專用發(fā)票可以驗票后抵扣進(jìn)項,普通發(fā)票只能做費用處理,不換扣進(jìn)項稅額。對方要專票,就是抵扣進(jìn)項
2017-09-19 17:58:36
你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=(?65000%2B?32000%2B?325000%2B?12500)/1.13*13%—(235000/1.03*3%%2B175000/1.13*13%)
2022-10-27 18:19:47
你好,根據(jù)取得發(fā)票的稅率認(rèn)證抵扣就是了,而不分你取得的稅率是否與你適用稅率相同與否的
2017-02-10 21:57:01
一般是不可以開具 的
2016-05-03 15:39:21
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