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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-01-07 15:22

同學你好
就這樣就行了,不用做其他的了

———— 追問

2021-01-07 15:43

以前是不是要結(jié)轉(zhuǎn)的,分錄怎么做的?從什么時候不用結(jié)轉(zhuǎn)的

樸老師 解答

2021-01-07 15:50

借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應交稅費-應交增值稅(減免)

———— 追問

2021-01-07 16:25

現(xiàn)在不用結(jié)轉(zhuǎn)了,借方掛著應交稅費能行嗎?期末怎么處理?

樸老師 解答

2021-01-07 16:30

借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應交稅費-應交增值稅(減免)
就是這樣做分錄的

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相關(guān)問題討論
您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
你好這個是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
借:生產(chǎn)成本、管理費用等其他相關(guān)的成本費用類科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2019-01-25 12:16:18
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用繳納增值稅嗎?
2020-01-10 11:04:27
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