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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2016-10-05 15:57

我忘記了,就是按照想交的稅額倒推出來的收入費(fèi)用,那現(xiàn)在要怎么補(bǔ)救呢

等晴天 追問

2016-10-05 15:58

彌補(bǔ)虧損的分錄怎么寫呢老師

等晴天 追問

2016-10-05 16:02

好的謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2016-10-05 15:56

您好,小規(guī)模季度所得稅申報(bào)的時候要彌補(bǔ)上季度虧損。

王雁鳴老師 解答

2016-10-05 15:58

您好,那您沒有彌補(bǔ)上季度虧損,再下個季度調(diào)整過來就行。

王雁鳴老師 解答

2016-10-05 16:00

您好,彌補(bǔ)虧損不用寫分錄,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤負(fù)數(shù)額,直接填寫到企業(yè)所得稅的報(bào)表里即可。

王雁鳴老師 解答

2016-10-05 16:06

您好,不客氣。祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

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你好,還需要補(bǔ)做第一季度所得稅申報(bào)的
2020-07-13 09:57:56
你好,從時間要求看,所得稅季度最遲上報(bào)時間是4月18日,所得稅年報(bào)最遲時間為5月31日,你可以根據(jù)自己單位的實(shí)際確定先報(bào)哪個。
2018-04-05 20:20:56
你好 你去看看你們什么業(yè)務(wù)都沒發(fā)生嗎 沒發(fā)生才是0報(bào)
2020-04-15 16:49:47
需要申報(bào)的稅種有哪些 1、增值稅,一般按月申報(bào)。工業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+6%)×6%申報(bào)增值稅;商業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+4%)×4%申報(bào)增值稅。需要申報(bào)的報(bào)表有:《小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表》、《增值稅申報(bào)附列資料》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》,所有的報(bào)表應(yīng)該都可以從納稅申報(bào)系統(tǒng)生成打印,如果需要紙質(zhì)報(bào)表,可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)索取。 2、企業(yè)所得稅。按季度申報(bào),年底匯算清繳。所得稅征收方式可以分為查賬征收和核定征收。如果實(shí)行查賬征收,需要報(bào)送的報(bào)表很多,并且需要出具由注冊會計(jì)師簽字的查賬報(bào)告;如果實(shí)行核定征收,只需要報(bào)送《企業(yè)所得稅核定征收申報(bào)表》。具體申報(bào)的稅種和稅率:國稅申報(bào)增值稅,每月申報(bào)期限1-15日,無收入就零申報(bào),開了發(fā)票就要有收入申報(bào),稅率3%,應(yīng)交增值稅=應(yīng)納稅額*3%,所得稅季報(bào),具體看專管員如何核定,一般有按損益征收和核定征收,申報(bào)日期為4月申報(bào)1-3月份,7月申報(bào)4-6月份,10月申報(bào)7-9月份,次年1月份申報(bào)10-12月份。如果有地稅登記,還應(yīng)交地稅附加稅,城建稅=增值稅*7%,教育附加費(fèi)=增值稅*3%,堤防費(fèi)=增值稅*2%,價格平抑基金=主營業(yè)務(wù)收入*0.001,地方教育發(fā)展費(fèi)=主營業(yè)務(wù)收入*0.001,印花稅(收入*0.0003
2022-09-25 08:40:28
你好,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅通常是按季度申報(bào)的
2019-10-08 22:00:37
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