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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-05 16:40

應(yīng)交稅費(fèi)是借208126.43,貸304.3

大氣的帆布鞋 追問

2016-10-05 16:42

可是是軟件做帳也不要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎?另外要是年末又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

大氣的帆布鞋 追問

2016-10-05 16:56

可是實(shí)操答案是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅207822.13,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出304.3, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額208126.43,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅207822.13,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅207822.13

鄒老師 解答

2016-10-05 16:38

你好,增值稅應(yīng)納稅額是多少

鄒老師 解答

2016-10-05 16:40

你好,根據(jù)你提供的資料,應(yīng)當(dāng)不用繳納增值稅,期末不用賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2016-10-05 16:45

不需要
有應(yīng)納稅額就做結(jié)轉(zhuǎn),沒有就不用處理

鄒老師 解答

2016-10-05 16:57

你好,不需要把進(jìn)項(xiàng)稅額從貸方轉(zhuǎn)入未交增值稅的借方的

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