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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2021-01-07 18:14

同學(xué)你好!這個的話
借:固定資產(chǎn)清理
     累計折舊
    貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款
     貸:固定資產(chǎn)清理
       應(yīng)交稅費
     資產(chǎn)處置損益(差額)

沛艷 追問

2021-01-07 18:18

老師,你好。當(dāng)初出售時是平價的,固資開票時和其他商品一起開票了,除了圖片上的這筆分錄還做了一筆:借:應(yīng)收賬款(固資+貨款金額)貸:其他業(yè)務(wù)收入  銷項稅,現(xiàn)在貨款已全部回收,賬務(wù)怎么處理呢?

許老師 解答

2021-01-07 19:16

可你這樣處理   計入其他業(yè)務(wù)收入    不符合會計制度規(guī)定呀。。。

沛艷 追問

2021-01-08 10:36

那需怎么調(diào)整?怎么做?

許老師 解答

2021-01-08 12:40

把你原來做的  全部沖回呀
然后   按我說的做的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
是的,要先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理
2019-09-27 15:54:50
貸固定資產(chǎn)清理科目
2018-12-01 14:12:25
同學(xué)你好 交增值稅
2021-03-27 17:58:15
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人? 如果是一般納稅人,這個固定資產(chǎn)之前的進(jìn)項有抵扣嗎?
2019-07-01 14:40:38
具體的是什么問題呢。
2023-05-09 12:04:59
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