
按銷售額的百分比支付批發(fā)點(diǎn)的返利,應(yīng)該計(jì)入什么科目。我感覺我分錄做的不對(duì)。我是:”借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金“老師幫我看下 我這么做對(duì)嗎
答: 你好,你要做可以記錄到銷售費(fèi)用去。
供銷社,老會(huì)計(jì)做賬的21年初有個(gè)預(yù)提費(fèi)用貸方余額6萬,21年未預(yù)提費(fèi)用增加到貸方13萬,現(xiàn)在老會(huì)計(jì)告訴我,如果在發(fā)生費(fèi)用來沖這個(gè)預(yù)提費(fèi)用。老師我理解21年的時(shí)候是不是借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用,今年拿回發(fā)票了沖借:預(yù)提費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金?
答: 匯算清繳的時(shí)候抵扣了嗎?暫估的業(yè)務(wù)是一樣的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請教一下您,我從公戶里發(fā)工資9500,但是我報(bào)個(gè)稅是其實(shí)員工的工資是42000,那我分錄可以這樣寫嗎?借管理費(fèi)用~工資42000 貸銀行9500貸庫存現(xiàn)金32500
答: 實(shí)際這個(gè)發(fā)現(xiàn)金32500 有員工簽字嗎,有可以這樣 ,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行9500貸庫存現(xiàn)金32500?

