
老師,我下載的用友軟件,在使用過程中,無法結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額剛好是利潤表的本期未分配利潤,要怎么做才能使資產(chǎn)負(fù)債表平衡
答: 是結(jié)轉(zhuǎn)損益那筆無法結(jié)轉(zhuǎn)嗎?你是自動結(jié)轉(zhuǎn)還是手動結(jié)轉(zhuǎn)的?
老師,我下載的用友軟件,在使用中損益結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,無法結(jié)轉(zhuǎn)利潤到未分配利潤,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,在總賬的期末自定義轉(zhuǎn)賬中,我已經(jīng)設(shè)置了公式并且保存。我復(fù)制給你看下利潤結(jié)轉(zhuǎn) 410401 借方 公式 JG(410401) 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 4103 貸方 公式 QM(4103,月,借) ,在轉(zhuǎn)賬生成的時(shí)候顯示公式不合法或余額均為零,要怎么做,才能得出正確的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。
答: 你加我QQ494841055,我?guī)湍憧纯垂健?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師 我在做12月資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候 如果只單純按照12月的未分配利潤數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表能平 但因?yàn)槟甑琢诵枰驯灸昀麧欈D(zhuǎn)到未分配利潤中 我把未分配利潤加上本年利潤數(shù)后資產(chǎn)負(fù)債表就配不平嘞 請問12月份的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤數(shù)不用加上結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤數(shù)嗎 那下一年1月份的未分配期初數(shù)需要加上結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤數(shù)嗎
答: 你好! 本年利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“未分配利潤”,就不用再加了。不然就加重復(fù)了
93羊 追問
2016-10-07 10:19
吳月柳 解答
2016-10-07 10:12
吳月柳 解答
2016-10-07 10:16
吳月柳 解答
2016-10-07 10:23