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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-10-15 12:45

假如某生產(chǎn)企業(yè)2010年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)產(chǎn)品銷售收入500萬元,(2)產(chǎn)品銷售成本300萬元,(3)產(chǎn)品銷售費(fèi)用40萬元,(4)發(fā)生管理費(fèi)用35萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)用5萬元),(5)當(dāng)年出租固定資產(chǎn)取得收入40萬元,(6)購買國家公債取得利息收入10萬元,(7)準(zhǔn)許稅前扣除的有關(guān)稅費(fèi)30萬元, (8)經(jīng)批準(zhǔn)向企業(yè)職工集資100萬元,支付年息15 萬元,同期銀行貸款利率為10%, (9)通過縣級(jí)人民政府向南方遭受雪災(zāi)地區(qū)捐款20萬元。請(qǐng)根據(jù)上述資料分步驟計(jì)算該企業(yè)2010年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。

鄒老師 解答

2015-10-15 19:32

你可以加我QQ,1076199025,我會(huì)給予回復(fù)

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相關(guān)問題討論
你好,企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算出來的。
2019-01-13 18:42:34
您好不一定相等,遞延所得稅費(fèi)用也會(huì)影響。所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
2019-12-01 12:37:11
你好,應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-02-28 21:28:51
你好,是根據(jù)利潤總額來計(jì)算的
2017-07-12 08:39:24
利潤總額 年累計(jì)的利潤總額負(fù)數(shù)不需要交
2020-07-13 23:01:52
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