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送心意

成老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-01-11 09:39

同學(xué)你好,每個(gè)月月初需要撤銷再重新統(tǒng)計(jì)申報(bào),月末統(tǒng)計(jì)是為了對(duì)賬方便。

追問(wèn)

2021-01-11 10:02

哦,老師,月末統(tǒng)計(jì)是什么的對(duì)賬呀,我沒(méi)有利用過(guò),老師教教我,

成老師 解答

2021-01-11 10:07

是和賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)賬

追問(wèn)

2021-01-11 10:28

我認(rèn)證了一部分,也抵了一點(diǎn)點(diǎn),這個(gè)勾稽公式是怎樣的?電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)+留抵+抵扣=所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù),對(duì)嗎?

成老師 解答

2021-01-11 10:30

同學(xué)你好 認(rèn)證一部分抵了一點(diǎn)點(diǎn)是什么意思呢?
電子稅務(wù)局的數(shù)就是你認(rèn)證的數(shù)。

追問(wèn)

2021-01-11 11:52

比如我上個(gè)月認(rèn)證了1萬(wàn)元,本月銷售抵扣了5000元,我那公式對(duì)嗎,您幫我更正下

成老師 解答

2021-01-11 13:11

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅等于電子稅務(wù)局認(rèn)證發(fā)票數(shù);應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅等于開票系統(tǒng)本月開具增值稅發(fā)票的銷項(xiàng)稅額。


電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)+留抵+抵扣=所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù) 你這個(gè)公式我真的不太明白什么意思。是比如10張發(fā)票,你只認(rèn)證了6張,做賬6張,剩下4張沒(méi)有認(rèn)證放在手里也不做賬嗎?

追問(wèn)

2021-01-11 13:16

留抵?jǐn)?shù)+已抵扣數(shù)+月末電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)數(shù)=所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù),對(duì)嗎?月末電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)數(shù),就是開出的專用發(fā)票,(手上有的,加上供應(yīng)商開出來(lái)還沒(méi)有到手上的)。對(duì)嗎?辛苦老師。

成老師 解答

2021-01-11 13:19

同學(xué)你好,電子稅務(wù)局抵扣,不是應(yīng)該發(fā)票到手上了才選擇抵扣的嗎?

成老師 解答

2021-01-11 13:22

比如我上個(gè)月認(rèn)證了1萬(wàn)元,本月銷售抵扣了5000元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅等于1萬(wàn)元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅等于5000元。


“月末電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)數(shù),就是開出的專用發(fā)票(手上有的,加上供應(yīng)商開出來(lái)還沒(méi)有到手上的)”電子稅務(wù)局申報(bào)抵扣的統(tǒng)計(jì)數(shù)應(yīng)該是1萬(wàn)元。

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