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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-01-11 10:32

您好,您是一般人 還是小規(guī)模?

11876948484884 追問

2021-01-11 10:36

老師是一般納稅人

東老師 解答

2021-01-11 10:43

借:應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅    繳納   借:應交稅費-未交增值稅  貸:銀行存款

11876948484884 追問

2021-01-11 10:44

年末結轉本年利潤分錄要怎么做

東老師 解答

2021-01-11 10:49

如果是盈利
借:本年利潤
貸:利潤分配--未分配利潤
如果是虧損:
借:利潤分配--未分配利潤

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您好 月末需要交納增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 次月申報繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-26 14:11:53
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
你好借應交稅費-增值稅(轉出未交),貸應交增值稅(未交增值稅),然后應交稅金-應交增值稅(已交)貸銀行存款
2019-07-07 13:07:51
您好!計提增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-07 10:33:55
你好,發(fā)生增值稅,借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應增(銷) 取得專票計入進項,借:庫存商品等 應交稅費——應增(進)貸:銀行存款等 如果銷項金額大于進項,期末,借:應交稅費——應增(轉出未交增稅)貸:應交稅費——未交增值稅 次月上交稅款 ,借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-09 15:38:59
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