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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-01-11 18:41

你好,你的本年利潤是借方余額的嗎?

vivian 追問

2021-01-11 18:46

本年利潤貸方是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2021-01-11 18:48

你好,你們是虧損的,沒有盈利。

vivian 追問

2021-01-11 18:51

本來借方是正數(shù),年底結(jié)賬之前要不本年利潤的數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,對吧?
結(jié)轉(zhuǎn)之后,本年利潤變成了貸方負(fù)數(shù),這個是不是有什么錯誤,差的數(shù)字剛好是今年繳納的企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2021-01-11 18:55

那你就是結(jié)轉(zhuǎn)的多了,應(yīng)該是多少你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是多少?最后余額是零。

vivian 追問

2021-01-11 18:59

我是按照科目余額表里面本年利潤數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)的,另外年中5月的時候,匯算清繳把之前19年繳納的企業(yè)所得稅申請留底了(多繳納了)當(dāng)時做了分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅    貸:利潤分配-未分配利潤   ,后來20年10月繳納的時候,就把之前留底的都抵用了,還繳納了一些,一共繳納B元,結(jié)轉(zhuǎn)之后剛好貸方負(fù)數(shù)就是這個B元,請問老師過程中有什么問題

郭老師 解答

2021-01-11 19:01

他們的分錄沒有涉及到本年利潤,不是嗎?

vivian 追問

2021-01-11 19:05

是的,那如果我這個過程中沒有問題,請問一般哪里會有問題,難道不應(yīng)該按照科目余額表里面的本年利潤數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)嗎?按照實(shí)際利潤結(jié)轉(zhuǎn)?

郭老師 解答

2021-01-11 19:08

你把結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤分錄紅沖了,然后你再去看一下你的本年利潤余額是多少?

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