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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-11 22:48

?s申報(bào)時(shí)已抵扣增值稅是什么意思?

活潑的小天鵝 追問

2021-01-11 23:12

正常申報(bào)時(shí)要把這筆錯(cuò)誤的銷項(xiàng)稅填進(jìn)申報(bào)表呀,這樣就會(huì)產(chǎn)生進(jìn)銷項(xiàng)抵扣

活潑的小天鵝 追問

2021-01-11 23:13

我是先申報(bào),后開的紅字發(fā)票

佟老師 解答

2021-01-12 07:15

對(duì)啊,沒做,然后你開具紅字發(fā)票,抵減你本期銷售金額

活潑的小天鵝 追問

2021-01-12 08:51

我是第一次遇到這種情況,我的意思是開的紅字發(fā)票體現(xiàn)的是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表上怎么體現(xiàn)我紅沖的這筆,還是需要手動(dòng)填進(jìn)去,是紅沖了報(bào)表上就有體現(xiàn),還是下月的申報(bào)期手動(dòng)填進(jìn)去,因?yàn)檫€沒操作,怕整錯(cuò)導(dǎo)致扣稅不能返回

佟老師 解答

2021-01-12 08:53

你增值稅本期正數(shù)銷項(xiàng)與負(fù)數(shù)銷項(xiàng)抵減后繳納增值稅

活潑的小天鵝 追問

2021-01-12 09:28

沒有明白你說(shuō)的意思,能解釋詳細(xì)點(diǎn)嗎,是不是正數(shù)銷項(xiàng)和負(fù)數(shù)銷項(xiàng)沖抵后,就不存在這筆錯(cuò)開的銷項(xiàng)收入,那先申報(bào)要抵減稅,開紅字發(fā)票又沖回來(lái)后,那申報(bào)抵扣的稅款呢?那是紅沖了再申報(bào)還是申報(bào)了再紅沖,因?yàn)榘l(fā)票己上傳,

佟老師 解答

2021-01-12 09:30

你上月開錯(cuò)了發(fā)票就上月就正常申報(bào),本月開具紅字發(fā)票了等于銷售收入減少,你本月也發(fā)生了正數(shù)銷項(xiàng)稅額,這樣你負(fù)數(shù)和你正數(shù)抵減后,就用這個(gè)余額進(jìn)行正常納稅申報(bào),這樣看懂了嗎

活潑的小天鵝 追問

2021-01-12 09:47

還是不理解,本月也發(fā)生了正數(shù)銷項(xiàng)稅額是什么意思,本月并未開銷項(xiàng)發(fā)票出去

佟老師 解答

2021-01-12 09:48

就是你本月是否有開具發(fā)票,還是就這一張紅字發(fā)票

活潑的小天鵝 追問

2021-01-12 10:00

本月還未開具發(fā)票,就這一張紅字發(fā)票

活潑的小天鵝 追問

2021-01-12 10:12

主要正常申報(bào)抵減的這塊稅沒搞明白,申報(bào)后再開紅字發(fā)票沖,在申報(bào)表上有體現(xiàn)嗎

佟老師 解答

2021-01-12 10:14

你申報(bào)是上月數(shù)據(jù),你紅字是下月數(shù)據(jù),如果只有紅字本月數(shù)據(jù)那你就填寫負(fù)數(shù)在銷項(xiàng)稅額,如果你有正數(shù)和負(fù)數(shù),就是抵減以后填寫數(shù)據(jù)

活潑的小天鵝 追問

2021-01-12 10:31

這個(gè)負(fù)數(shù)是下月申報(bào)增值稅時(shí)再填入報(bào)表上嗎,填在附表(一)的哪一欄呢

佟老師 解答

2021-01-12 10:40

你負(fù)數(shù)是哪月開具就填寫哪月

活潑的小天鵝 追問

2021-01-12 11:41

另外再咨詢下老師,紅沖的分錄具體該怎么寫呢

佟老師 解答

2021-01-12 12:04

你確認(rèn)收入分錄紅字沖減即可

活潑的小天鵝 追問

2021-01-12 12:17

也就是按正常確認(rèn)收入入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅沖后按原分錄寫只是全部用負(fù)數(shù)表示,包括結(jié)轉(zhuǎn)成本這塊是吧

佟老師 解答

2021-01-12 12:17

是的,您的理解完全正確

活潑的小天鵝 追問

2021-01-12 12:25

再請(qǐng)教個(gè)問題,正常申報(bào)確認(rèn)收入后,要申報(bào)印花稅,我這個(gè)是屬于誤開的,施工合同印花稅是不是可以不用填報(bào),做零申報(bào)

活潑的小天鵝 追問

2021-01-12 12:41

另外,這張誤開的發(fā)票已上傳,但所有票在我手上,我現(xiàn)做紅沖是否要等到對(duì)方回復(fù)勾選沒有,還是不用管,直接做

佟老師 解答

2021-01-12 12:42

對(duì),可以的,不申報(bào)印花稅

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相關(guān)問題討論
截圖看下發(fā)票,專票還是普票的
2019-10-23 09:26:02
可以的,你這個(gè)月別忘了開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以
2019-06-15 22:02:25
你好,很簡(jiǎn)單的,把藍(lán)字發(fā)票照著做一張,然后做一張一摸一樣的紅字,重新開一張正確的藍(lán)字發(fā)票
2019-06-15 21:37:28
稅務(wù)實(shí)操里應(yīng)該有
2017-02-14 08:27:22
?s申報(bào)時(shí)已抵扣增值稅是什么意思?
2021-01-11 22:48:50
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