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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2021-01-11 23:32

這個時候,你可以放到長期待攤費(fèi)用后面進(jìn)行分?jǐn)傔M(jìn)管理費(fèi)用。

習(xí)慣就好 追問

2021-01-11 23:49

老師這個裝修還在進(jìn)行

習(xí)慣就好 追問

2021-01-11 23:52

我們公司按進(jìn)度付款的  
老師  我們?nèi)〉降膶F?nbsp; 可以抵扣  整個分錄應(yīng)該怎么寫呢

陳詩晗老師 解答

2021-01-12 07:06

借,長期待攤費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)
貸,銀行存款

習(xí)慣就好 追問

2021-01-12 09:17

嗯  
老師目前我們公司還沒有銷售 所以進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了待抵進(jìn)項(xiàng)稅  如何做分錄

陳詩晗老師 解答

2021-01-12 10:47

不影響啊,你這個銷售是一回事兒,你這個正常放到你這個進(jìn)項(xiàng)稅額,
不影響你銷售,銷售時產(chǎn)生銷項(xiàng)即可

習(xí)慣就好 追問

2021-01-12 10:58

那申報增值稅 不是有待抵扣

陳詩晗老師 解答

2021-01-12 11:53

如果說你沒有銷售,你這個就是屬于留底啊,你抵扣了的話。你如果說沒有認(rèn)證,你這個增值稅里面申報表就不用提。

習(xí)慣就好 追問

2021-01-12 11:57

認(rèn)證暫時不抵扣  應(yīng)該如何做分錄

陳詩晗老師 解答

2021-01-12 12:03

借,應(yīng)交稅費(fèi)~帶抵扣稅額
計入這個科目,不計入進(jìn)項(xiàng)稅額

習(xí)慣就好 追問

2021-01-12 15:33

老師收到發(fā)票  完整的分錄
1、借:長期待攤費(fèi)用
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)賬稅額)
       貸:銀行存款
2、留抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)賬稅額)
       貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
是不是這樣

陳詩晗老師 解答

2021-01-12 15:37

對的,對的,完全正確的。

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借:銀行存款11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)1300
2023-03-30 09:37:26
你好 你現(xiàn)在申報的是小規(guī)模的嗎
2020-09-16 19:21:16
你好,如果會計制度健全,是可以去申請做一般納稅人的。
2021-07-09 15:32:38
您好!是的。
2016-10-27 14:09:02
附表也在免稅銷售貨物里面,你看一下你有增值稅貨物的稅種認(rèn)定嗎?
2023-04-09 11:42:24
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