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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-10 15:50

不是啊,我們是買茶葉的,應(yīng)該屬于貨物吧

追問

2016-10-10 16:01

我們是小微企業(yè),賣的是茶葉,3%的稅,現(xiàn)在開票的收入為27000,那么應(yīng)交的稅額是810,還是786.41?

吳月柳 解答

2016-10-10 15:50

你是服務(wù)業(yè)嗎?那你要填附表先

吳月柳 解答

2016-10-10 15:52

那為什么服務(wù)那邊也有稅?是不是你填錯了?你把其他報表都刪了就填主表,按你現(xiàn)在填的就可以了。

吳月柳 解答

2016-10-10 17:15

786.41,你的27000是含稅的,要轉(zhuǎn)為不含稅的27000/1.03*0.03

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相關(guān)問題討論
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
數(shù)據(jù)填好后保存,申報里面選擇增值稅申報,你也可以看看學(xué)堂 的國地稅申報課程。
2017-06-23 16:48:06
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好,小規(guī)模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額,登記類型是公司還是個體戶,開具發(fā)票情況這三方面信息才知道該如何填寫增值稅申報表的
2020-01-13 22:34:43
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