請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,當(dāng)月取得了增值稅專用發(fā)票: 1.費(fèi)用類專票,當(dāng)月需要入賬計(jì)入費(fèi)用,但是增值稅當(dāng)月不認(rèn)證抵扣,如果做賬務(wù)處理?? 2.采購(gòu)庫(kù)存商品,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票,但是當(dāng)月不認(rèn)證抵扣,庫(kù)存商品入賬的會(huì)計(jì)處理(請(qǐng)說(shuō)明會(huì)計(jì)分錄以及相關(guān)明細(xì)科目的設(shè)置)
云卷云舒
于2016-10-11 10:10 發(fā)布 ??2931次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-10-11 10:12
1,借;管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2,借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
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1借原材料50000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額6500
貸應(yīng)付賬款56500
2021-06-21 17:37:47

您好,1、借原材料500000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)80000,貸銀行存款580000
2、借在途物資20000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3200,貸銀行存款23200
借原材料20000,貸在途物資20000
3、暫估時(shí),借原材料30000,貸應(yīng)付賬款-暫估30000
收到發(fā)票時(shí),借原材料-30000,貸應(yīng)付賬款-暫估-30000
借原材料31000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4960,貸銀行存款35960
2020-07-06 17:27:31

你好
借:固定資產(chǎn)600000%2B10000%2B2000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅78000
貸:銀行存款600000%2B10000%2B2000%2B78000
年折舊額=原值/10
2020-03-25 18:52:20

1借研發(fā)支出費(fèi)用化支出130
資本化支出200
貸銀行存款330
2020-04-27 22:02:36

1,借;管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2,借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2016-10-11 10:12:50
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