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送心意

小林老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-16 14:26

您好,因?yàn)槟{(diào)整了期初未分配利潤,但上期期末未分配利潤未調(diào)整,所以勾稽不一致

37°暖 追問

2021-01-16 14:28

那應(yīng)該怎么做讓他們一致

小林老師 解答

2021-01-16 14:29

您好,調(diào)整上年報(bào)表即可,將本期調(diào)整上期事項(xiàng),在上期報(bào)表一并調(diào)整

37°暖 追問

2021-01-16 14:33

具體怎么調(diào),做什么分錄呢,現(xiàn)在用友導(dǎo)出的凈利潤遠(yuǎn)高于余額表,

小林老師 解答

2021-01-16 14:38

您好,您的處理應(yīng)當(dāng)是把19年20年的利潤全在20年結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致

37°暖 追問

2021-01-16 14:41

我是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的,19-20年的本年利潤余額一并結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在本年利潤余額已經(jīng)為0 了,但是報(bào)表還是不對,

小林老師 解答

2021-01-16 14:43

您好,那您應(yīng)當(dāng)先結(jié)轉(zhuǎn)19年的金額,再結(jié)轉(zhuǎn)20年,分開處理

37°暖 追問

2021-01-16 14:45

我都試過了 分開結(jié)轉(zhuǎn),一筆結(jié)轉(zhuǎn)都不對,兩次報(bào)表沒有變化

小林老師 解答

2021-01-16 14:52

您好,那這個只能反結(jié)帳19年數(shù)據(jù)

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你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好,是可以在發(fā)現(xiàn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2018-02-23 14:12:44
資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會計(jì)政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計(jì)提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
是的,就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的余額
2024-01-17 14:39:53
是的
2017-05-04 11:30:52
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