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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-01-16 15:27

你好,其他應收款是負數(shù),調(diào)整的分錄是
借:其他應收款,貸:其他應付款 

陽光女孩 追問

2021-01-16 15:28

金額是寫報表上的數(shù)?

鄒老師 解答

2021-01-16 15:31

你好,金額是其他應收款明細科目的余額

陽光女孩 追問

2021-01-16 15:40

是看余額表中的其他應收款的期末余額嗎?貸方還需要寫明細嗎?

鄒老師 解答

2021-01-16 15:42

你好,是看明細賬,而不是看科目余額表

陽光女孩 追問

2021-01-16 15:43

老師,這個其他應收的金額那么大,會有什么問題啊

陽光女孩 追問

2021-01-16 15:45

老師,怎么看出明細賬中的其他應收賬款的那個明細余額是負數(shù)

鄒老師 解答

2021-01-16 15:49

你好,點擊其他應收款明細賬,逐個看明細科目余額,出現(xiàn)負數(shù)一看就知道了啊 

陽光女孩 追問

2021-01-16 16:03

老師,都調(diào)到其他應付款,這個數(shù)是幾百萬,問題大不大

鄒老師 解答

2021-01-16 16:03

你好,其他應收款余額負數(shù)調(diào)整到其他應付款,這個沒有什么問題的 

陽光女孩 追問

2021-01-16 16:15

老師調(diào)整后是這樣了,問題大嗎?我還有一個為什么調(diào)整了其他應收款,預付款的數(shù)也會跟著變動

鄒老師 解答

2021-01-16 16:17

你好,調(diào)整后是這樣了,如果是賬實相符的,沒有什么問題
調(diào)整了其他應收款,預付款不會跟著變動才是的 

陽光女孩 追問

2021-01-16 16:19

那變動了是什么情況
在建工程沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)成本,,留到明年結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?

鄒老師 解答

2021-01-16 16:20

你好,調(diào)整了其他應收款,預付款不會跟著變動才是的 
變動了說明你單位報表數(shù)據(jù)有錯誤。
在建工程有完工嗎? 

陽光女孩 追問

2021-01-16 16:28

有些還沒有,我是根據(jù)我之前同事,是這樣做的,就是把購買的材料(進項票)借方:在工程,應交稅費,貸方:應付賬;然后做一筆借方主營業(yè)務成本,貸方:在建工程

陽光女孩 追問

2021-01-16 17:16

老師,應交稅金是負數(shù)怎么調(diào)

鄒老師 解答

2021-01-17 10:50

你好,在建工程應當結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)才是的,而不會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。
如果只有進項稅額,那報表的應交稅費就是負數(shù)的 

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相關(guān)問題討論
你好,以后這個錢需要退回嗎?如果是借銀行還款,貸其他應收款 還是掛著其他應收款就可以的,只不過是在貸方有余額,表示你們單位欠了人家的。
2024-07-25 13:31:50
你好,同學,如果是收到銷售貨物款,應計入應收賬款;貨款以外的計入其他應收或其他應付。退回時做相反分錄即可。
2024-05-22 22:09:10
你好,同學 可以統(tǒng)一,只用其他應付款,或者其他應收款
2024-05-16 14:00:34
您好,代繳的社保可以掛到其他應收款的
2024-05-06 11:08:28
同學你好 沒有收到銀行打款嗎
2024-03-20 10:05:48
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