
老師,請問匯算清繳之前被稽查出跨年發(fā)票虛開要轉(zhuǎn)出成本,怎么處理帳務(wù)呀
答: 同學(xué)你好!這個的話 借:預(yù)付賬款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)成本
今年發(fā)生的費(fèi)用,要進(jìn)行暫估,那我預(yù)估后,發(fā)票跨年在匯算清繳前我拿到了也可以對嗎,然后做負(fù)數(shù)紅沖暫估,再做實(shí)際拿到的發(fā)票金額
答: 是的,你的理解是正確的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
跨年發(fā)票假如過了匯算清繳,可以向前追補(bǔ)5年,老師,具體流程怎么做?賬務(wù)又怎樣處理?實(shí)操中稅局是不是并不配合?老師
答: 這個我看學(xué)員反饋說去稅局更正申報可以,這個是直接納稅調(diào)減表上面納稅調(diào)減就可以,這個對應(yīng)這個做賬做以前年度損益調(diào)整,貸xx 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
老師如果12月底的發(fā)票跨年入賬有沒事,還是理解成要記在12月份到時把這票附到帳里面,還是說匯算清繳之前記在2021年也沒事的,怎么理解
暫估入庫,發(fā)票跨年才回,匯算清繳時沒調(diào)整成本差異,現(xiàn)在自查時發(fā)現(xiàn),要怎么做?
跨年發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,對方要沖紅,認(rèn)證是已經(jīng)進(jìn)成本了,所得稅年度匯算清繳已經(jīng)結(jié)束,怎么辦
跨年發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,對方要沖紅,認(rèn)證是已經(jīng)進(jìn)成本了,所得稅年度匯算清繳已經(jīng)結(jié)束,怎么辦


淺笑 …慧 追問
2021-01-20 09:46
曉楓老師 解答
2021-01-20 09:48
淺笑 …慧 追問
2021-01-20 09:49
曉楓老師 解答
2021-01-20 09:49