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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-13 09:55

老師是我們收到抵債房。固定資產(chǎn)清理科目是不是在借方?月底這個(gè)科目用處理嗎?

追問(wèn)

2016-10-13 09:58

那如果是第一種,我們是債務(wù)方用房子抵債。固定資產(chǎn)清理科目月底結(jié)賬時(shí)用處理嗎?

鄒老師 解答

2016-10-13 09:36

借;應(yīng)付賬款    貸;固定資產(chǎn)清理

鄒老師 解答

2016-10-13 09:56

借;固定資產(chǎn)   貸;應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2016-10-13 09:59

需要處理的,余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支

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你好 計(jì)提:借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸銀行存款
2019-09-05 18:26:14
先要交印花稅,契稅。印花稅簽合同后就需要按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移來(lái)計(jì)算繳納。契稅在簽訂權(quán)屬轉(zhuǎn)移合同10日內(nèi)繳納如果印花稅的金額大可以和契稅一起入開(kāi)發(fā)成本,否則計(jì)入稅金及附加
2020-07-29 16:38:24
借;應(yīng)付賬款 貸;固定資產(chǎn)清理
2016-10-13 09:36:47
你好嗯,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:其他應(yīng)收款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間正常報(bào)廢清理的處理凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理
2025-01-02 14:15:11
借其他應(yīng)收款-老板 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ?借固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
2025-01-02 14:18:48
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