老師好,我們去年年末計提了年終獎100萬,上個月實際 問
直接做沖減計提分錄 答
老師請問哈民政局專項撥款養(yǎng)老院怎么建賬 問
借:銀行存款—民政局專款 貸:捐贈收入—限定性收入(民政局養(yǎng)老項目) 答
老師,母公司代子公司付款,但發(fā)票還沒開出來,子公司 問
您好,那抵消的話,按照小的那個金額,抵消就可以的 答
婚介公司收取報名費會計分錄 問
可直接確認為主營業(yè)務收入 答
工會經(jīng)費的計稅依據(jù)是什么,如果公司員工沒有交工 問
工會經(jīng)費的計稅依據(jù)是工資總額 答

老師,到年末,如果企業(yè)和同一個公司有掛多個科目,比如應收,應付,其他應付或其他應收款,要把和同一公司的往來對沖后調整到一個科目對嗎
答: 不用調整,這幾個科目都是獨立的科目,是不能夠對沖的。
“其他應收款”是資產(chǎn)類科目,正常情況下余額應該在借方。部分企業(yè)將收入先掛入該科目的貸方,再從借方?jīng)_銷,達到隱匿收入、逃避稅收的目的。這句話請舉例說明,謝謝!
答: 比如,你有比預收賬款,如果直接掛在預收就要先預交或者申報稅,但是你先把這筆錢放入其他應收賬務等開票了以后在把這筆錢以轉出來抵消應收。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
可以把科目其他應收款寫為其他應收款項嗎?
答: 這個是一級科目寫錯了?這個一般不影響這個,出報表沒有問題就可以


王雁鳴老師 解答
2016-10-13 10:50
王雁鳴老師 解答
2016-10-13 14:44