老師,問(wèn)一下進(jìn)項(xiàng)稅和項(xiàng)項(xiàng)稅月底用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我做賬都是。本月交增值稅了,進(jìn)項(xiàng)小于銷(xiāo)項(xiàng) 計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 次月繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸:銀行存款 當(dāng)月要是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)月底我不做分錄,也不計(jì)提這樣,對(duì)嗎?
桃夭
于2021-01-23 21:15 發(fā)布 ??619次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-01-23 21:17
你好可以年末結(jié)轉(zhuǎn)
也可以月末
是的,是這么做的可以。
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平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51

你好,如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32

你好,年終時(shí)做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53

同學(xué),你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
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