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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-14 11:58

老師,哪個科目有余額,借方還是貸方表示有留底稅額,任何時候都可以用那個會計分錄嗎還是只限于這一個?

A 張寧 追問

2016-10-14 14:37

那老師按您的意思是的話,截圖里的增值稅是不用結(jié)轉(zhuǎn)的是吧,只有進(jìn)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

吳月柳 解答

2016-10-13 16:57

你好,這個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,在實(shí)際工作中可以按我的結(jié)轉(zhuǎn)分錄來做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,然后在年末再把應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目下的分錄結(jié)轉(zhuǎn)清0。

吳月柳 解答

2016-10-14 12:00

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時就是表示有留抵,就不用做結(jié)轉(zhuǎn),這個分錄是有增值稅要交時才做。

吳月柳 解答

2016-10-14 15:13

截圖里有增值稅要交呀,就要做結(jié)轉(zhuǎn)

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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