老師,您好,我們收到一張個體工商戶開來的發(fā)票,賦碼: 問
那個稅率不對,至少是1% 答
老師公證費的進項可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進費用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進費用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠大于負 問
差額計入未分配利潤 答
開票業(yè)務(wù),當月開票當月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營業(yè)務(wù)收入 答

當月計提下月工資,入管理費用科目。月末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做會計分錄
答: 你好,需要的 借;本年利潤 貸;管理費用
老師,12月計提12月工資,1月實際發(fā)放12月工資金額不一致,1月紅沖后是計入以前損益調(diào)整科目還是管理費用啊
答: 需要使用以前年度損益調(diào)整,不能對本年利潤有影響
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
第一,2016年至2017年2月由員工工資每月8000,都在掛賬,沒有實際支付,2017年5月實際按每月4000支付,剩下的怎么辦呢具體處理分錄?第二,2017年的1,2月工資多計提的,能不能借應(yīng)付工資,貸管理費用,少計提的能不能借管理費,貸應(yīng)付工資?
答: 您好,1、剩下的沖回。分錄,借;管理費用-工資等科目,負數(shù),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,負數(shù)。2、也可以的,但不如我上面的分錄規(guī)范。

