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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-14 09:56

不能貸:應付吧,因為當月賬已轉(zhuǎn)了?;貑味寄没貋砹?。那收到發(fā)票后又如何處理呢,

專一的悟空 追問

2016-10-14 09:57

我們是小規(guī)模的納稅人。

鄒老師 解答

2016-10-14 09:49

你好,先暫估入庫處理 
借;固定資產(chǎn)  貸;應付賬款——暫估

鄒老師 解答

2016-10-14 09:59

暫估入庫
借;固定資產(chǎn)    貸;應付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估   貸;固定資產(chǎn)
根據(jù)發(fā)票入賬
借;固定資產(chǎn)   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;銀行存款

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相關問題討論
你好,先暫估入庫處理 借;固定資產(chǎn) 貸;應付賬款——暫估
2016-10-14 09:49:17
你沒有發(fā)票,缺乏入賬依據(jù)
2019-07-11 12:46:45
你好!按規(guī)ID那個是要做評估的
2018-10-29 15:11:46
如果收到了資產(chǎn),也要入賬,沒有發(fā)票,折舊費不能稅前扣除
2020-04-28 08:11:51
你好,需要交的,是的,
2020-01-13 18:03:54
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