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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-27 15:44

你好,
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

小團團 追問

2021-01-27 16:17

老師,借方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出是怎么來的?

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:17

結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

小團團 追問

2021-01-27 16:23

老師,繳納增值稅不是銷項減進項乘以稅率嗎。為什么要把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:25

你好,只是一個結(jié)轉(zhuǎn)的步驟的

小團團 追問

2021-01-27 16:25

為什么又把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額轉(zhuǎn)出

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:26

把進項和銷項,進項稅額轉(zhuǎn)出,全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

小團團 追問

2021-01-27 16:28

老師,每個月都需要把這幾個步驟做一遍嗎

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:29

你好,對的,你的理解是正確的  

小團團 追問

2021-01-27 16:30

老師,什么時間繳納增值稅

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:30

你好,一般是15號 繳納增值稅

小團團 追問

2021-01-27 16:35

老師,進項稅結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
進項稅額轉(zhuǎn)出不應(yīng)該在貸方嗎

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:37

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

小團團 追問

2021-01-27 16:38

進項稅額為什么在借方嗎,應(yīng)該在貸方?

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:38

結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額

小團團 追問

2021-01-27 16:38

進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該在貸方?

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:39

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

小團團 追問

2021-01-27 16:39

我還是不明白,為什么進項稅額轉(zhuǎn)出在借方

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:40

比如
借:管理費用--福利費
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出

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平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好,如果銷項大于進項,是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
你好,年終時做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
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