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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-14 15:50

意思是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月才會用到這個科目,分錄是不是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款?

小U 追問

2016-10-14 15:55

如果是當(dāng)月計提的話 是不是借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

鄒老師 解答

2016-10-14 15:48

你好,已交是當(dāng)月繳納當(dāng)月,就是預(yù)繳
應(yīng)交稅費是次月繳納上月的

鄒老師 解答

2016-10-14 15:51

是的

鄒老師 解答

2016-10-14 15:55

你好,這個是一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理

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加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
你好 本月交本月的增值稅借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 本月交上月 是做未交增值稅里面
2019-01-04 10:48:35
您好,交本月增值稅的時候用到這個科目。一般是預(yù)交增值稅的時候用到這個科目的。
2017-06-03 16:51:47
你好,已交是當(dāng)月繳納當(dāng)月,就是預(yù)繳 應(yīng)交稅費是次月繳納上月的
2016-10-14 15:48:02
你好 已交稅金 是當(dāng)月預(yù)繳當(dāng)月的稅費用這個科目 。 一般轉(zhuǎn)出多交增值稅反映企業(yè)月度終了轉(zhuǎn)出多交的增值稅。本項目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目“轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄的記錄填列。
2020-10-11 14:48:14
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