公司是加工生產(chǎn)的,11月銷售一件庫存商品,但是沒領(lǐng)料。到了12月才拿到發(fā)票入了原材料。請問11月的庫存表跟賬目怎么做好???因為11月沒有材料了,但是銷售出去了。沒有及時把原材料入賬
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于2021-01-27 19:02 發(fā)布 ??716次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-01-27 19:02
你好 你原材料沒有取得合理的發(fā)票 你當(dāng)時沒有做入庫處理嗎 ? 補做入庫才行 在做領(lǐng)料處理 不然你庫存商品的成本肯定不對的。
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你好,可以的,數(shù)量可以是小數(shù)
2017-07-24 15:46:43

你好,要入帳的,借:庫存商品 貸:現(xiàn)金 領(lǐng)走后,借:主營成本 貸:庫存商品
2016-07-16 11:24:03

檢查時發(fā)現(xiàn)商品有破損時:
借:待處理財產(chǎn)損益
貸:庫存商品
報上級有關(guān)部門處理:
1)同意報廢
借:管理費用
貸:待處理財產(chǎn)損益
2)經(jīng)查需有關(guān)人員負(fù)責(zé)此次損失
借:其他應(yīng)收款
貸:待處理財產(chǎn)損益
3)如破損仍可使用,上級不愿做處理,那就沖回。
2015-10-31 14:21:25

你好,是入賬金額還是分錄怎么處理
2016-09-28 13:39:59

同學(xué),你好。
商品虧本處理,就相當(dāng)于是低于成本價賣出,應(yīng)該計提存貨跌價準(zhǔn)備,然后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益。具體分錄如下:計提跌價準(zhǔn)備,跌價準(zhǔn)備的金額=成本價-售價:借:資產(chǎn)減值損失——存貨跌價損失 貸:存貨跌價準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益借:本年利潤 貸:資產(chǎn)減值損失
2020-07-15 15:40:52
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