
請(qǐng)問老師,我們公司勞務(wù)派遣人員,我們是連社保加工資一筆給勞務(wù)派遣公司,并且員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同,這樣,我每個(gè)月做的分錄就是,借管理/銷售費(fèi)用,貸銀行存款,這樣還需要計(jì)提嗎
答: 您好!當(dāng)月支付當(dāng)月的費(fèi)用就不用計(jì)提了。
公司是勞務(wù)公司,以下是公司幾筆業(yè)務(wù),分錄怎么做?1、公司用銀行存款交勞務(wù)派遣人員社保費(fèi),金額619.36。2、銀行存款收到對(duì)方公司支付勞務(wù)派遣人員工資及管理費(fèi),我公司已經(jīng)開差額發(fā)票給對(duì)方公司。發(fā)票金額28674.14。其中管理費(fèi)是800元。3、銀行存款代扣勞務(wù)派遣人員個(gè)所稅408.14、銀行存款支付勞務(wù)派遣人員工資21872.99.
答: 您好,您這邊得差額是指?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您看下這樣處理對(duì)嗎?支付勞務(wù)派遣工資時(shí)(派遣的是銷售人員)借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款收到勞務(wù)派遣發(fā)票時(shí)借:銷售費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬
答: 同學(xué)你好,是正確的;;;

