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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-02-02 12:49

你好,不是的,  一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好,就是以實際繳納的增值稅,消費稅為計稅依據(jù)
2016-10-06 17:34:05
借;主營業(yè)務(wù)收入 貸;營業(yè)稅金及附加-增值稅 300 借;應(yīng)交稅費 -增值稅 貸;主營業(yè)務(wù)收入300-10000/1.03*3%
2017-05-13 15:22:44
您好 有什么應(yīng)稅業(yè)務(wù)就交什么稅,如印花稅,消費稅等。稅金及附加不是按增值稅一定比例繳納的。增值稅不計入利潤表計算。
2017-02-17 13:09:21
你好,不需要寫二級科目
2017-03-01 09:05:52
營業(yè)稅的金額是利潤表12月份那個營業(yè)稅金及附加的金額。最好打印納稅證明,現(xiàn)在增值稅交完后,交的地 方稅附加等 屬于增值稅。
2017-04-26 13:48:40
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