
老師,你好。我們公司之前沒有賬,然后需要新建賬,以前的很多數(shù)據(jù)沒法查了,然后根據(jù)公司的同事給出的數(shù)據(jù)做出來的期初數(shù)據(jù),想根據(jù) 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 產(chǎn)賬,但是現(xiàn)在資產(chǎn)5986352 負(fù)債是6778748.1、這種沒有辦法平掉,我要怎么處理?2、所有者權(quán)益有負(fù)數(shù)嗎?3、在哪一項可以把這個做平?
答: 1、你可以根據(jù)申報到稅務(wù)局的報表余額建賬,這個一般在電子稅務(wù)局可以查到 2、所有者權(quán)益可以是負(fù)數(shù)
我剛到一個公司,之前沒有建賬,7月底盤點建的賬,資產(chǎn)一百六十多萬,可是負(fù)債+所有者權(quán)益兩百多萬,是不是我哪里做錯了
答: 您好,這不一定,是不是有的沒有盤到,或者是有損的沒有體現(xiàn)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
要建賬了,資產(chǎn)比負(fù)債和所有者權(quán)益多幾千塊錢,實在找不出來了,有什么辦法建賬嗎?
答: 差額可計入未分配利潤 科目


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2016-10-17 13:10
吳月柳 解答
2016-10-17 13:03
吳月柳 解答
2016-10-17 13:07
吳月柳 解答
2016-10-17 13:16