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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-02-04 13:49

你好,F(xiàn)OB就是不包含海運費的呀

zl 追問

2021-02-04 13:50

對,我開票開了3800,那200要怎么入賬,會計分錄怎么做?

暖暖老師 解答

2021-02-04 13:51

你錄入外匯管理系統(tǒng)沒辦法寫,200做其他應(yīng)付款核算

zl 追問

2021-02-04 14:09

其他應(yīng)付款是付給物流,還是付給客戶?

暖暖老師 解答

2021-02-04 14:10

當(dāng)然是物流的客戶這個

zl 追問

2021-02-04 14:24

那會計分錄要怎么做呢?物流的費用之前我們自己賬上已經(jīng)匯出,也開票過來做進費用了。

暖暖老師 解答

2021-02-04 14:26

那這個費用我們不應(yīng)該做費用,因為我們是代付,只是走了銀行這個過程

zl 追問

2021-02-04 15:02

那現(xiàn)在是不是要費用轉(zhuǎn)出,分錄要怎么做?

暖暖老師 解答

2021-02-04 15:04

不是,轉(zhuǎn)出你也沒地方走啊,只能是一個往來款

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相關(guān)問題討論
你好,可以這么做的。
2021-01-04 20:06:17
對于貨代墊付的運保費,如果貨代開票時將海運費和運保費都開給了公司,導(dǎo)致多開的發(fā)票,需要進行如下的賬務(wù)處理: 1.首先,需要檢查發(fā)票的金額是否正確,并與貨代進行溝通,確認多開部分的金額和原因。 2.如果確認是多開的部分,那么需要將多開的金額從貨代的應(yīng)收賬款中扣除,并調(diào)整相應(yīng)的會計科目。具體來說,需要將多開的金額從“應(yīng)收賬款”科目中沖減,并將多開的金額計入“營業(yè)外收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。 3.同時,還需要在賬務(wù)處理中記錄好相應(yīng)的憑證和附件,以便日后審計和查賬。
2024-02-03 18:43:10
你好同學(xué),掛在鷹復(fù)印保費后面,再沖減的。
2021-02-01 18:40:03
運輸費,跟貨運費實際是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度損益調(diào)整,貸銀行
2023-05-08 15:24:47
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