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送心意

Bert老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-05 12:42

同學(xué)你好
這里的300*25%中的300并不是利潤(rùn),而是乙公司轉(zhuǎn)換當(dāng)日的公允價(jià)值大于原賬面價(jià)值的,其差額作為資本公積(其他資本公積),計(jì)入所有者權(quán)益的300

張麗華 追問(wèn)

2021-02-05 13:00

這300是華東公司重大影響的乙公司自用轉(zhuǎn)投資公允價(jià)值大于賬面價(jià)值的差額計(jì)入其他綜合收益的金額    華東公司其他綜合收益由此按比例增加300×25%    難道不是這樣嗎?如果是這樣為什么沒(méi)有考慮所得稅影響?

Bert老師 解答

2021-02-05 13:37

同學(xué)你好,
這里老師可能代入性思考了,在這邊我們只要注意的是所有者權(quán)益增加了300,我們可以理解為乙公司已經(jīng)進(jìn)行了相關(guān)所得稅繳付后的事宜。那么我們持有25%的股份,就簡(jiǎn)單按照股份比例變更就可以了。

張麗華 追問(wèn)

2021-02-05 22:18

我認(rèn)為是華東公司擬長(zhǎng)期持有對(duì)乙公司的長(zhǎng)投,在這里不確認(rèn)遞延所得稅,所以不考慮所得稅的影響,不知可否這樣理解?

Bert老師 解答

2021-02-05 22:20

同學(xué)你好,這里不涉及遞延所得稅的。

張麗華 追問(wèn)

2021-02-06 08:22

好吧   謝謝

Bert老師 解答

2021-02-06 08:23

親愛的同學(xué),加油哦

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你好,同學(xué)。 什么意思,沒(méi)太明白。你這公式是沒(méi)問(wèn)題的
2020-03-24 14:12:42
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2020-07-10 16:43:03
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
所得稅暫時(shí)性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負(fù)債,所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
你好,是所得稅費(fèi)用
2017-01-09 13:38:47
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