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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-02-05 14:37

做反了
11月份借進項貸待認證

莎莎吾見了 追問

2021-02-05 14:41

是不是我11月才認證,就應在11月才做  應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

之后可以月尾一次過做
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
最后結轉
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅

郭老師 解答

2021-02-05 14:42

你好
是的
是的
是的

莎莎吾見了 追問

2021-02-05 14:48

能在月尾時再做結轉,而不需要在11月繳交10月增值稅前把分錄做好再做繳稅分錄

郭老師 解答

2021-02-05 14:49

剛才說錯了,應該在十月份兒做的。

莎莎吾見了 追問

2021-02-05 14:57

那就是說,。雖然我是在11月才把增值稅專票認證。
但是我在10月份的增值稅分錄上就可以把這個進項稅做調(diào)整了

然后11月直接就是
借   應交稅費-未交增值稅   貸銀行

郭老師 解答

2021-02-05 14:58

你好
是的,是這么做的。

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相關問題討論
你需要交稅嗎,需要交稅就結轉這個,
2020-07-08 17:56:06
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
您好,應交稅費-未交增值稅,這是二級科目。不是三級科目,是系統(tǒng)自帶的
2019-07-23 12:03:33
你好,是的,你的理解正確。
2018-02-09 08:31:30
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