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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-07 10:34

借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)攤銷,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

偶爾,小澎湃 追問

2021-02-07 10:36

2020匯算清繳怎么弄?(2020年報(bào)要在原2020.12月報(bào)表上把未分配利潤(rùn)做調(diào)整么?)2021匯算清繳有影響嗎?

maize老師 解答

2021-02-07 10:46

你這個(gè)20年的匯算清繳的話,你可以納稅調(diào)減。那個(gè)有一個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷表上面。

maize老師 解答

2021-02-07 10:46

或者你們你們那邊的年報(bào)和季報(bào)可以不一樣的話可以反結(jié)賬,20年的這個(gè)攤銷你做的補(bǔ)上。借,管理費(fèi)用貸累計(jì)攤銷。

maize老師 解答

2021-02-07 10:47

如果是19或者19年之前的你想稅前扣除的話,需要對(duì)應(yīng)去改之前的年報(bào)。

偶爾,小澎湃 追問

2021-02-07 10:58

比如我17年就購(gòu)入的這個(gè)無形資產(chǎn),我現(xiàn)在2021把2017、2018、2019、2020的無形資產(chǎn)攤銷都做了,我要對(duì)應(yīng)去改2017、2018、2019、2020的年報(bào)?

maize老師 解答

2021-02-07 11:04

2020的 你可以直接反結(jié)賬補(bǔ)12月賬上,對(duì)應(yīng)這2017、2018、2019需要去改年報(bào),

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相關(guān)問題討論
您好,不可以的,一般情況下,借;管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷,貸:累計(jì)攤銷。
2018-06-27 22:11:25
第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄是理論上的分錄,第二個(gè)分錄實(shí)際工作中也有人這樣寫??荚嚢吹谝粋€(gè)分錄處理。
2019-04-06 09:59:30
借:管理費(fèi)用——無形資產(chǎn)攤銷 貸:累計(jì)攤銷
2018-07-31 20:05:17
你好!攤銷是攤銷到費(fèi)用里面。不是研發(fā)支出
2020-03-06 14:21:26
借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷 每月攤銷額=無形資產(chǎn)原值/攤銷期限
2019-01-07 10:15:12
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