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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-02-08 22:40

您好
增值稅=含稅金額/(1+征收率)*征收率
企業(yè)所得稅=利潤總額*適用稅率

武15028150236 追問

2021-02-08 22:45

這個增值稅是在發(fā)生銷項后然后計算一次增值稅啊,比方今天我銷售了一件家具10000不含稅,那么應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅就是300嗎

bamboo老師 解答

2021-02-08 22:45

10000不含稅 現(xiàn)在征收率是1% 增值稅稅額=

bamboo老師 解答

2021-02-08 22:46

10000不含稅 現(xiàn)在征收率是1% 增值稅稅額=10000*0.01=100

武15028150236 追問

2021-02-08 22:49

我銷售一件計算一次增值稅啊,最后到了一個季度以后然后再全部一個一個的把所有的增值稅都加起來嗎,再申報給稅務(wù)局

bamboo老師 解答

2021-02-08 22:50

沒銷售一次就應(yīng)該計算一次增值稅
季度的時候再匯總申報

武15028150236 追問

2021-02-08 22:52

如果我們算了一個季度的銷售額不超過30萬那么這些增值稅就不用交了吧,企業(yè)所得稅也不用交了吧

bamboo老師 解答

2021-02-09 07:06

請問是開具的普通發(fā)票么

武15028150236 追問

2021-02-09 20:09

老師主營業(yè)務(wù)收入用票嗎入賬

bamboo老師 解答

2021-02-09 20:26

主營業(yè)務(wù)收入入賬可以是無票收入 不開具發(fā)票

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相關(guān)問題討論
增值稅是不會出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
這個看公司的經(jīng)營情況,目前最多的是增值稅大于所得稅。
2021-11-03 15:54:15
你好,有一定關(guān)系,但是不知道你咨詢這個主要是用于什么
2020-07-28 17:26:02
不用,企業(yè)所得稅是免稅那就不做營業(yè)外收入,增值稅免是啥情況免?去備案免稅嗎?那就不做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2019-01-02 17:12:11
你好,對,增值稅稅負(fù)率=交納的增值稅/營業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=交納的企業(yè)所得稅/營業(yè)收入
2021-04-12 17:30:48
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