
我收到銷售方開具備件的銷項負數(shù)發(fā)票,我應如何做會計分錄?
答: 借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額)
銷項負數(shù)發(fā)票如何做會計分錄
答: 你好,這個是這樣的,沖回之前的收入和稅費就行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2017年度付給咨詢公司6萬元,對方開票(4萬專票,2萬普票)且已經認證,2018年與該公司不合作了,因為沒有用到該服務,咨詢公司全額退給我們6萬元,我方賬戶收到6萬元,并開具兩張銷項負數(shù)發(fā)票,這個會計分錄應該怎么做呢?
答: 借;銀行存款 貸;以前年度損益調整 應交稅費(進項稅額)

