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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-02-22 14:49

你好,可以直接沖減,但是要用以前年度損益科目核算

陳麗 追問

2021-02-22 14:52

“以前年度損益調(diào)整”科目主要核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的   重要前期差錯更正     涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)。企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報告批準(zhǔn)報出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報告年度損益的事項(xiàng)?!?nbsp;   不重要前期差錯呢也要用  以前年度損益調(diào)整科目嘛?

陳麗 追問

2021-02-22 14:53

公司為一般納稅人  稅務(wù)局官網(wǎng)備案的是 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則核算

暖暖老師 解答

2021-02-22 14:54

也可以直接用當(dāng)期科目,因?yàn)檫@個金額不大

陳麗 追問

2021-02-22 14:57

意思是 紅沖整個12月的工資計(jì)提憑證之后 再 按12月新工資表 在1月份正常做計(jì)提憑證么?     還是   只做一個紅沖7500元的記賬憑證  附上工資調(diào)整說明?

陳麗 追問

2021-02-22 14:59

還在不?有點(diǎn)暈  麻煩老師回一下哈謝謝

暖暖老師 解答

2021-02-22 15:00

是你說的這個,紅沖整個12月的工資計(jì)提憑證之后 再 按12月新工資表 在1月份正常做計(jì)提憑證

陳麗 追問

2021-02-22 15:40

2020年12月份入賬時借:管理費(fèi)用-工資  17500   貸:應(yīng)付職工薪酬-工資  17500
實(shí)際發(fā)了10000  那么2021年1月發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用-工資 -7500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資-7500   這樣可行不?

暖暖老師 解答

2021-02-22 15:44

可以的
借:管理費(fèi)用-工資 -7500 
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資-7500 

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你好,是的,在個人所得稅的全年一次性獎金申報
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